Возмещение НДС
Помогаем законно вернуть НДС из бюджета
Подготовка и анализ документов, а также контроль деятельности ФНС на всех этапах проверки требуют времени, профессионального подхода, специализированных знаний и навыков.
Специалисты “Лука Пачоли” помогут Вам успешно пройти камеральную проверку, а в случае необходимости защитят Ваши интересы в арбитражном суде и добьются полноценного возмещения НДС с минимальным Вашим участием.
Команда
Наша команда включает в себя бывших сотрудников налоговых органов и действующих налоговых консультантов которые знакомы с процессом восстановления, корректировки и возврата НДС "изнутри", знают все требования ФНС и разговаривают с проверяющими на одном языке
Опыт
Мы ежеквартально возмещаем НДС для клиентов на абонентском бухгалтерском обслуживании и находимся в постоянном сопровождении камеральных налоговых проверок
Результат
Если в результате ведения хозяйственной деятельности у вашей компании появилось законное право на возмещение НДС из бюджета, наша команда Вам поможет!
Этапы возмещения НДС
1
Консультация
Дадим исчерпывающую консультацию о порядке возврата НДС из бюджета. Консультацию проводят действующий налоговый консультант и бывшие сотрудники ФНС
2
Подготовка
Проводим анализ пакета документов для вычета, выявляем ошибки и неточности, восстанавливаем недостающие документы
3
Составление и сдача декларации
Составим и сдадим налоговую декларацию на основе имеющихся документов или проведем анализ и корректировку уже поданых отчётов
4
Камеральная проверка
Сопровождаем на всех этапах налоговой проверки, отвечаем на требования, запросы и уведомления ФНС, контактируем с инспекторами
5
Получение решения
Получаем положительное решение ФНС о возмещении НДС из бюджета, а вслучае отказа обжалуем решение в вышестоящем налоговом органе
6
Арбитражный суд
В случае получения официального отказа в возмещении НДС обращаемся в Арбитражный суд и непосредственно учавствуем во всех заседаниях
В каких случаях вы можете возместить НДС из бюджета
01.Возврат внутреннего НДС
Налогоплательщик имеет право на возмещение внутреннего НДС в случае, если за отчетный период сумма фактически уплаченного НДС превышает сумму НДС подлежащего уплате исходя из расчетов за отчетный период.
02.Возмещение НДС при экспорте
При экспорте товар облагается НДС по ставке 0% (ст. 164 НК РФ), в результате чего у Налогоплательщика возникает право возврата ранее уплаченного НДС.
03.Возврат НДС при импорте
Согласно статьи 319 Таможенного кодекса РФ, при таможенной очистке товаров, помимо прочих сборов, пошлин и акцизов, импортер обязан уплатить НДС. Ставки НДС для разных категорий товаров установлены статьей 164 ТК РФ. При этом уплатить НДС необходимо в течение 15 дней с момента предъявления товара таможенному органу. Налогоплательщик имеет право на возмещение НДС в случае, если за отчетный период сумма НДС фактически уплаченного (включая НДС уплаченный на таможенном посту) превышает сумму НДС, подлежащую уплате исходя из расчетов за отчетный период, а также при нулевой ставке НДС, предусмотренной п. 1 ст. 164 НК РФ.
Возмещение НДС
Команда
Наша команда включает в себя бывших сотрудников налоговых органов и действующих налоговых консультантов которые знакомы с процессом возмещения НДС "изнутри", знают все требования ФНС и разговаривают с проверяющими на одном языке
Опыт
Мы ежеквартально оказываем услуги корректировки, восстановления и возмещения НДС для клиентов на абонентском бухгалтерском обслуживании и находимся в постоянном сопровождении камеральных налоговых проверок
Результат
Если в результате ведения хозяйственной деятельности у вашей компании появилось законное право на возврат НДС из бюджета, наша команда Вам поможет!
Почему выбирают нас?
Надежно
Ведение бухгалтерского учета - это наше профильное направление. Мы следим за всеми изменениями законодательства, тщательно подбираем команду специалистов и постоянно совершенствуем качество услуг
Удобно
Мы выстраиваем работу таким образом, чтобы клиенту было комфортно работать с нами. Помимо персонального менеджера по вашему запросу мы можем открыть для вас личный кабинет, где вы сможете ставить задачи и следить за их выполнением
Оперативно
Благодаря отлаженным бизнес-процессам и командному взаимодействию мы максимально оперативно реагируем на клиентские запросы, вовремя сдаем отчеты и подготавливаем необходимые документы
На вас работает команда профессионалов
Большое внимание мы уделяем нашей команде. Это профессионалы своего дела, высококлассные специалисты в своей отрасли. Наша команда, это не просто бухгалтера, кадровики, расчетчики и первичники, это единый механизм, способный в кратчайшие сроки решить любую задачу. Кроме этого, все сотрудники проходят ежегодное обучение и повышение квалификации.
Татьяна
Налоговый консультант
Подписаться в Телеграм
Оксана
Главный бухгалтер
Татьяна
Главный бухгалтер
Карина
Бухгалтер
Стоимость услуг
-
Патент от 1500₽
Бухгалтерское сопровождение ИП на Патенте
-
УСН Доходы от 3250₽
Бухгалтерское сопровождение ООО и ИП на УСН Доходах
-
УСН Доходы без учета от 1500₽
Составление отчетности и расчет налогов без ведения учета в 1С для ИП на УСН Доходы
-
ОСНО от 4500₽
Ведение бухгалтерского учета в компаниях на УСН Доходы-расходы
-
Кадровый учет и расчет заработной платы от 4000₽
Стоимость зависит от количества сотрудников, наличия иностранцев, скользящих графиков и т.п.
-
Отчетнсоть в ЦБ РФ/СРО от 2500₽
Стоимость зависит от количества сотрудников, наличия иностранцев, скользящих графиков и т.п.
-
Налоговая консультация от 5000₽
Консультацию проводит действующий налоговый консультант
-
Консультация главного бухгалтера от 2000₽
Стоимость консультации зависит от сложности вопроса, затраченного времени, необходимости письменного ответа
-
Запрос первичных документов у контрагентов от 5000₽
До 50 документов в месяц
*Обратите внимание, на сайте указана минимальная возможная цена
Мы сделаем предварительный расчет стоимости сопровождения вашего бизнеса на основе предоставленных вами данных, по выбранной услуге.
“
АЛЕКСЕЙ ШЕВЯКОВ
СРООСРТПМ "ОСТРОВ КРЫМ"
Законное Оперативное Комплексное возмещение НДС
Почему налоговые органы могут не признать Ваши права на восстановление НДС из сумм бюджета, даже при наличии всех необходимых документов?
К сожалению, данная ситуация - крайне распространенный случай. Причиной могут выступать как недобросовестные экспортные организации, так и налоговый орган, не заинтересованный в процедуре: выгодным является сбор налога, а не его возмещение или уменьшение, поэтому тщательной налоговой проверки не избежать.
Подготовка и анализ документов, а также контроль деятельности ФНС на всех этапах проверки требуют времени, профессионального подхода, специализированных знаний и навыков.
Специалисты “Лука Пачоли” помогут Вам успешно пройти камеральную проверку, а в случае необходимости защитят Ваши интересы в арбитражном суде и добьются полноценного возврата НДС с минимальным Вашим участием.
Лучшие специалисты и сервис
Мы оказываем качественные услуги, как по абонентскому ведению учета, так и разовые услуги по возврату НДС из бюджета, сопровождению налоговых проверок, решению налоговых споров
Финансовый эксперт обладающий глубокими знаниями в области налогового права, проходящий ежегодную сертификацию. Помогает грамотно выбрать налоговую стратегию, уменьшая суммы налогов, не выходя за рамки закона и нормативных актов.
Прежде всего главный бухгалтер занимается организацией процесса учета и контроля всех аспектов хозяйственной деятельности компании. Кроме того, профессиональный главбух поможет оптимизировать издержки, спрогнозировать налоговые последствия предстоящих сделок, применить льготы, автоматизировать и сократить документооборот.
Комплексный подход к решению любых задач
Этапы работы по возмещению НДС из бюджета
1
Консультация
Дадим исчерпывающую консультацию о порядке возврата НДС из бюджета. Консультацию проводят действующий налоговый консультант и бывшие сотрудники ФНС
2
Подготовка
Проводим анализ пакета документов для вычета, выявляем ошибки и неточности в учёте, восстанавливаем недостающие бухгалтерские документы
3
Составление и сдача декларации
Корректно составим и сдадим налоговую декларацию в ФНС на основе имеющихся первичных документов или проведем анализ и корректировку уже поданных отчётов
4
Камеральная проверка
Сопровождаем на всех этапах налоговой проверки, отвечаем на требования, запросы и уведомления ФНС, контактируем с инспекторами
5
Получение решение
Получаем положительное решение ФНС о возмещении НДС из бюджета, а вслучае отказа обжалуем решение в вышестоящем налоговом органе
6
Арбитражный суд
В случае получения официального отказа в возмещении НДС обращаемся в Арбитражный суд и непосредственно учавствуем во всех заседаниях
В каких случаях вы можете вернуть НДС из бюджета
В каких случаях Вы имеете право вернуть НДС?
Налогоплательщик имеет право на возмещение внутреннего НДС в случае, если за отчетный период сумма фактически уплаченного НДС превышает сумму НДС подлежащего уплате исходя из расчетов за отчетный период.
Как выглядит процедура возмещения внутреннего НДС?
Подача декларации по НДС с заявленной к возмещению суммой НДС;
Проведение налоговым органом камеральной проверки;
Вынесение налоговым органом решения о возмещении, частичном возмещении или отказе в возмещении НДС.
Формы возмещения внутреннего НДС
НДС может быть возмещен в одной из следующих форм:
В форме возврата денежных средств на расчетный счет налогоплательщика;
В форме уменьшения НДС за другие периоды, или в зачет по существующим задолженностям и пеням по налогам;
В форме частичного возврата и зачета;
В форме зачета по уплате предстоящих налоговых платежей налогоплательщика.
Основные документы для возмещения внутреннего НДС
Государство очень неохотно расстается с деньгами, поэтому список документов, который потребует ИФНС при проведении камеральной проверки достаточно обширен, но есть и «самые главные» документы, которые Вам понадобятся:
Счет-фактура с НДС выделенным отдельной строкой;
Накладная с выделенным НДС;
Товарно-транспортная накладная (ТТН).
В каких случаях Вы имеете право на возмещение НДС при импорте?
При экспорте товар облагается НДС по ставке 0% (ст. 164 НК РФ), в результате чего у Налогоплательщика возникает право возврата ранее уплаченного НДС.
Как выглядит процедура возмещения внутреннего НДС?
В течение 180 дней с момента помещения товара под таможенные процедуры экспорта Экспортер обязан предоставить документы, предусмотренные ст. 165 НК РФ, подтверждающие право применения нулевой ставки налога, вместе с ними подается налоговая декларация по НДС.
В течение 3-х месяцев налоговый орган выносит решение о возмещении НДС;
Формы возмещения внутреннего НДС
НДС может быть возмещен в одной из следующих форм:
В форме возврата денежных средств на расчетный счет налогоплательщика;
В форме зачета по существующим задолженностям и пеням по налогам налогоплательщика;
В форме частичного возврата и зачета;
В форме уменьшения сумм предстоящих налоговых платежей.
В каких случаях Вы имеете право на возмещение НДС при импорте?
Согласно статьи 319 Таможенного кодекса РФ, при таможенной очистке товаров, помимо прочих сборов, пошлин и акцизов, импортер обязан уплатить НДС. Ставки НДС для разных категорий товаров установлены статьей 164 ТК РФ. При этом уплатить НДС необходимо в течение 15 дней с момента предъявления товара таможенному органу. Налогоплательщик имеет право на возмещение НДС в случае, если за отчетный период сумма НДС фактически уплаченного (включая НДС уплаченный на таможенном посту) превышает сумму НДС, подлежащую уплате исходя из расчетов за отчетный период, а также при нулевой ставке НДС, предусмотренной п. 1 ст. 164 НК РФ.
Как выглядит процедура возмещения НДС при импорте?
Подача декларации по НДС с заявленной к возмещению суммой НДС;
Проведение налоговым органом камеральной проверки;
Вынесение налоговым органом решения о возмещении, частичном возмещении или отказе в возмещении НДС.
Формы возмещения НДС при импорте
НДС может быть возмещен в одной из следующих форм:
В форме возврата денежных средств на расчетный счет налогоплательщика;
В форме зачета по существующим задолженностям и пеням по налогам налогоплательщика;
В форме частичного возврата и зачета;
В форме зачета по уплате предстоящих налоговых платежей налогоплательщика.
Как рассчитывается сумма НДС при импорте?
Сумму НДС при импорте рассчитывают по следующей формуле:
НДС = (ТС + ТП + А) x С
где:
ТС — таможенная стоимость ввозимого товара;
ТП — сумма ввозной таможенной пошлины;
А — сумма акциза (если ввозится подакцизный товар);
С — ставка НДС в процентах (10 или 18%).
На вас работает команда профессионалов
Основная специализация нашей компании — оказание качественных услуг в сфере бухгалтерского, налогового и кадрового учета. Мы постоянно улучшаем качество обслуживания, автоматизируем внутренние бизнес процессы, дорабатываем ПО, автоматизируем внутренние системы контроля и взаимодействия между сотрудниками.
Большое внимание мы уделяем нашей команде. Это профессионалы своего дела, высококлассные специалисты в своей отрасли. Наша команда, это не просто бухгалтера, кадровики, расчетчики и первичники, это единый механизм, способный в кратчайшие сроки решить любую задачу. Кроме этого, все сотрудники проходят ежегодное обучение и повышение квалификации.
Оксана
Главный бухгалтер
Татьяна
Налоговый консультант
Татьяна
Главный бухгалтер
Эльвина
Бухгалтер
“
Надежная бухгалтерская компания, с которой сотручничаем уже около 8ми лет! Мы занимаемся грузоперевозками, ведем на аутсорсинге наше ИП и ООО. Все налоговые отчетности всегда сдаются вовремя, оперативно отвечают на все запросы от налоговой. Всегда получаем исчерпывающие и профессиональные ответы на все наши вопросы. Стоимость услуг вполне приемлемая. Рекомендую!